|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2171-1453-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
18-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Oxigeno Medico |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital La Ligua |
|
Razón Social |
Hospital La Ligua
|
|
R.U.T. |
61.606.611-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 1020 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital La Ligua
|
|
R.U.T. |
61.606.611-0 |
|
Dirección de Facturación |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
|
Comuna |
La Ligua
|
|
Impuesto |
28272 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DIRECCION DE DESPACHO | CALLE DR.DIAZ 1020 LA LIGUA |
|
|
Proveedor |
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
|
Razón Social |
INDURA S.A.
|
|
R.U.T. |
91.335.000-6 |
|
Sucursal |
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141904
| Oxígeno O | 20 | Unidad no definida | Producto 101-H Oxigeno medico 10m3 (CI 2.2 NU 1072) | Oxigeno medico |
$ 7.440,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 148.800
|
$ 148.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 148.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.272
|
|
$ 177.072
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.