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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2171-151-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-15-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2171-15-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital La Ligua |
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Razón Social |
Hospital La Ligua
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R.U.T. |
61.606.611-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital La Ligua
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R.U.T. |
61.606.611-0 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
140707,008 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281804
| Controles de esterilización | 11040 | Unidad | CONTROL DE ESTERILIZACIÓN P/AUTOCLAVE A VAPOR TIRA DE CARTULINA 13MM ANCHO X 17CM LARGO. (CAJAS X 240 UNIDADES) | 704147 3M COMPLY INDICADOR QUIMICO VAPOR 1250(240)
DESPACHO GRATIS 24 HRS |
$ 67,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 739.680
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$ 740.563
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Total Neto
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$ 740.563
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.707
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$ 881.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.