Orden de Compra. Nº2171-151-SE18 "Repuestos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-151-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Repuestos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2171-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 15187,27
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROMVER Engineering Ltda.
Razón Social ROMVER Engineering Limitada
R.U.T. 76.440.033-k
Sucursal ROMVER Engineering Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141604
Válvulas de seguridad1Unidad no definidaVálvulas vertical bronce(2), válvula retención estanque (1), Unión americana (1)Respuestos $ 79.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.933 $ 79.933
Total Neto $ 79.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.187
TOTAL OC $ 95.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.