|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2171-193-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2171-18-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.611-0 |
|
Dirección de Facturación |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
|
Comuna |
La Ligua
|
|
Impuesto |
63398,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARSOL S A |
|
Razón Social |
MARSOL S A
|
|
R.U.T. |
91.443.000-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MARSOL S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40151510
| Bombas de agua | 1 | Unidad | Ablandador de agua waterside 16-11125 | Ablandador |
$ 66.735,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.735
|
$ 66.735
|
48101517
| Hornos de uso comercial | 1 | Unidad | Centro de cocción automática rational | Centro de cocción |
$ 266.939,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 266.939
|
$ 266.939
|
|
|
Total Neto
|
$ 333.674
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.398
|
|
$ 397.072
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.