Orden de Compra. Nº2171-223-AG26 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-223-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 794
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 317548,9
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camila Scarlett
Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA
R.U.T. 76.937.361-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Camila Scarlett
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111701
Destornilladores4UnidadDESTORNILLADOR CRUZ  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
53102516
Gorras5UnidadGORRO LEGGIONARIO  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
30181515
Estanque del WC15UnidadKIT VALVULA ESTANQUE WC  $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.140 $ 136.140
40141738
Tapones de drenaje20UnidadFLAPPER  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620
30171511
Puerta de vaivén10UnidadQUICIO  $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.760 $ 411.760
30181512
Asientos de inodoro20UnidadTAPA DE BAÑO UNIVERSAL  $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.300 $ 235.300
25111922
Cabos de amarre100UnidadPAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS 30 CM  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100
25111922
Cabos de amarre10UnidadPAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS 20 CM  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31162204
Remaches completos1UnidadBOLSA REMACHES POP  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
27111803
Escuadras10UnidadSOPORTE ESCUADRAS 25 X 25  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
27111803
Escuadras10UnidadSOPORTE ESCUADRAS 30 X 30  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
31161819
Juegos de Golillas30UnidadGOLILLA 1/2  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
39121402
Enchufes eléctricos20UnidadENCHUFE TRIPLE 10 - 16  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.040 $ 84.040
39121402
Enchufes eléctricos20UnidadENCHUFE DOBLE 10 - 16  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.640
31211701
Esmaltes1UnidadTIENTA ESMALTE AL AGUA S.W  $ 57.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.563 $ 57.563
40141702
Grifos5UnidadLLAVE DE JARDIN MARIPOSA  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.805
40142403
Uniones ciegas50UnidadTAPA CIEGA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
27111702
Llaves para tuercas1UnidadLLAVE FRANCESA  $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
40142008
Mangueras para agua60Metro LinealMT MANGUERA JARDIN 3/4  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.660 $ 75.660
27112014
Segadora de césped5UnidadROLLO PIOLA ORILLADORA 2,7 MM X 15 MTS  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
31201516
Cinta reflectiva1UnidadROLLO CINTA DE PELIGRO  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
40142008
Mangueras para agua1UnidadROLLO MANGUERA JARDIN 50 MTS  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
40142604
Codos de tubo5UnidadCOPLA PPR 20 MM  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31231313
Tubería de plástico5UnidadTEE PPR 20 MM  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31231313
Tubería de plástico5UnidadTERMINAL HI PPR 20  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
24101501
Carretillas1UnidadCARRETILLA COMPENSADA AMARILLA RUEDA ROJAS (102427703)  $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.622 $ 54.622
46181504
Guantes protectores10ParGUANTES CABRITILLA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
Total Neto $ 1.671.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 317.549
TOTAL OC $ 1.988.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.