Orden de Compra. Nº2171-2312-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-78-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-2312-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-78-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2171-78-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 3585,68
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Se solicita por favor enviar los Productos y factura dentro del mes de Diciembre, de lo contrario, si llegan en Enero deberán venir con fecha del año 2011. Por motivo de encontrarnos en cierre de año. Si la Factura llegara con fecha del año que no corresp 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121813
Cubetas1KitCubetas de acero inoxidable.Indicar marca del producto.Cubetas de acero inoxidable.Indicar marca del producto. $ 3.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.922 $ 3.922
41122408
Tijeras de laboratorio10UnidadTijeras para tejido blando de acero inoxidable rectas.Indicar marca de producto. Tijeras para tejido blando de acero inoxidable rectas.Indicar marca de producto $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
42151606
Trinchadores de amalgama dental2UnidadTallador de Amalgama de acero inoxidable. Indicar marca del producto.Tallador de Amalgama de acero inoxidable. Indicar marca del producto. $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
42151603
Útiles de colocación de hidróxido de calcio2UnidadPortador de Hidroxido de Calcio, metal inoxidable parte activa en forma de bolita fina.Indicar marca del producto.Portador de Hidroxido de Calcio, metal inoxidable parte activa en forma de bolita fina.Indicar marca del producto. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
42291614
Tijeras quirúrgicas10UnidadTijeras para tejido blanco de acero inoxidable curvas.Indicar marca del producto.Tijeras para tejido blanco de acero inoxidable curvas.Indicar marca del producto. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 18.872
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.586
TOTAL OC $ 22.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.