Orden de Compra. Nº2171-29-R108 "Ampolleta Equipo Rayos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-29-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Ampolleta Equipo Rayos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ST/0104 O/GN°3 532.04.12 RAYOS X
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna -1
Impuesto 13300
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMDISER S.A
R.U.T. 76.504.710-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111808
Equipo de examen por rayos X2UnidadEquipo de examen por rayos XAmpolleta para colimador Equipo Rayos X LX-125 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 70.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.300
TOTAL OC $ 83.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.