Orden de Compra. Nº2171-552-SE08 "Abastecimiento de pan"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-552-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Abastecimiento de pan
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas RES/251 O/GN°375 532.01.01 ALIMENTACION FACTURA n°7584 MARZO
Proveniente de Licitación 2171-21-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Según calendario
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna -1
Impuesto 36307,56284
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Gustavo Cortez Cortez
R.U.T. 6.128.781-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco, puesto en el servicio de alimentación. Valor Neto más IVA1UnidadPan fresco, puesto en el servicio de alimentación. Valor Neto más IVAPan Corriente Fresco (según variedad de producto:marraqueta-hallulla) $ 191.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.092 $ 191.092
Total Neto $ 191.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.308
TOTAL OC $ 227.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.