|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2171-567-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2171-314-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
|
|
R.U.T. |
61.606.611-0 |
|
Dirección de Facturación |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
|
Comuna |
La Ligua
|
|
Impuesto |
78242 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
La Casa Del Globo |
|
Razón Social |
MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA
|
|
R.U.T. |
15.817.137-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
La Casa Del Globo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 2 | Caja | Resma de cartulina opalina x 100 unidades cada una color blanco 225 grs. app oficio
| Resma |
$ 15.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.800
|
$ 31.800
|
60101722
| Libretas de notas | 200 | Unidad | Libreta de apuntes de bolsillo color natural material reciclado app 9X14X0.5cm
| libreta |
$ 1.690,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 338.000
|
$ 338.000
|
14121812
| Papel fotográfico | 10 | Sachet | 10 sachet x 20 unidades Papel adhesivo o autoadhesivos para impresiones de etiquetas fotos afiches
| Papel foto |
$ 4.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 411.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 78.242
|
|
$ 490.042
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.