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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2171-567-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento Correctivo 2171-30-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2171-30-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital La Ligua |
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Razón Social |
Hospital La Ligua
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R.U.T. |
61.606.611-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital La Ligua
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R.U.T. |
61.606.611-0 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
46550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Autoclave Ltda |
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Razón Social |
Comercializadora y Servicio Técnico Autoclave Limi
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R.U.T. |
76.297.189-5 |
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Sucursal |
Autoclave Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281508
| Esterilizadores o autoclaves de vapor | 1 | Unidad no definida | Mantenimiento Correctivo Oppici HRV47-90 | Mantenimiento Correctivo |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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60104201
| Productos químicos para testar el agua | 1 | Unidad no definida | kit quimico de medición de dureza de agua | productos testear |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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Total Neto
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$ 245.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.550
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$ 291.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.