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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2171-577-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios Administrativos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2171-171-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital La Ligua |
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Razón Social |
Hospital La Ligua
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R.U.T. |
61.606.611-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 1020 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital La Ligua
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R.U.T. |
61.606.611-0 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Víctor Díaz Nº 1020 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FANNY LORETTO VERGARA MATURANA |
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Razón Social |
FANNY LORETTO VERGARA MATURANA
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R.U.T. |
15.815.172-3 |
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Sucursal |
FANNY LORETTO VERGARA MATURANA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80161504
| Servicios administrativos | 1 | Unidad no definida | Servicios Prestados Mes de Marzo 2010.(Descto.1 Dia) | Servicios Prestados Mes de Marzo 2010.(Descto.1 Dia) |
$ 256.946,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.946
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$ 256.946
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80161504
| Servicios administrativos | 1 | Unidad no definida | 60 Horas Extras Noct.Mes de Febrero 2010 | 60 Horas Extras Noct.Mes de Febrero 2010 |
$ 109.439,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.439
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$ 109.439
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80161504
| Servicios administrativos | 1 | Unidad no definida | 14 Horas Extras Diur.Mes de Febrero 2010 | 14 Horas Extras Diur.Mes de Febrero 2010 |
$ 21.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.280
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$ 21.280
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Total Neto
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$ 387.665
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 387.665
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.