Orden de Compra. Nº2171-605-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2171-324-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-605-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2171-324-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2890
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 61560
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones y servicios Valle del Aconcagua
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS VALLE DEL ACONCAGUA LIMITADA
R.U.T. 77.955.046-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones y servicios Valle del Aconcagua
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores5UnidadServicio de Mantención y/o recarga de Dióxido de Carbono BC de 2 kilos  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
46191601
Extintores7UnidadServicio de Mantención y/o recarga de Dióxido de Carbono BC de 5 kilos  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
46191601
Extintores1UnidadServicio de Mantención y/o recarga de PQS ABC de 4 kilos  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
46191601
Extintores23UnidadServicio de Mantención y/o recarga de PQS ABC de 10 kilos  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
46191601
Extintores6UnidadServicio de Mantención y/o recarga de PQS ABC de 5 kilos  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
46191601
Extintores2UnidadServicio de Mantención y/o recarga de Espuma BC de 5 kilos Mantención y/o recarga $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31162506
Soporte de pared5UnidadSoporte Mural para extintores Mantención y/o recarga $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 324.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.560
TOTAL OC $ 385.560


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.