Orden de Compra. Nº
2171-677-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-33-LE19
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Ligua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2171-677-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-33-LE19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2171-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital La Ligua
Razón Social
Hospital La Ligua
R.U.T.
61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra
Dr. Víctor Díaz Nº 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2226
Usuario SIGFE
Susana Arancibia
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Se efectuará el pago a los 45 días a contar de la recepción conforme de los productos en Bodega. Según planificación de flujos de fondos.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital La Ligua
R.U.T.
61.606.611-0
Dirección de Facturación
Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna
La Ligua
Impuesto
37042,4
Dirección de Envío de la Factura
Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
5
Unidad
BANDA MATRIZ PARA PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE 5MM X 3 METROS
7791000104 BANDA MATRIZ 5 mm. PREMOLAR x 3 mt. FORMAX
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
30201903
Unidades dentales
6
Unidad
BANDA MATRIZ PARA PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE 7MM X 3 METROS
7791000101 BANDA MATRIZ 7 mm. MOLAR x 3 mt. FORMAX
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
30201903
Unidades dentales
6
Unidad
CEMENTO REPARADOR ENDO MTA 0,5 GRAMOS
2521000786 PROROOT MTA 1 SOBRE 0,5 GRS. DENTSPLY
$ 27.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.000
$ 165.000
30201903
Unidades dentales
480
Unidad
CONO DE PAPEL #30 TAPER 02
7781000017N30 CONO DE PAPEL ENDOTEK u. presentacion caja 120 u.
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.320
30201903
Unidades dentales
480
Unidad
CONO DE PAPEL #35 TAPER 02
7781000017N35 CONO DE PAPEL ENDOTEK u. presentacion caja 120 u.
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.320
30201903
Unidades dentales
600
Unidad
CONO DE PAPEL # 45-80 TAPER 02
7781000017N45-80 CONO DE PAPEL ENDOTEK u. presentacion caja 120 u.
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
30201903
Unidades dentales
2
Unidad
OXIDO DE ZINC FRASCO 42,5 GRAMOS
6031000650 OXIDO DE ZINC ALEMAN 60 grs. GRADO USP
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.120
$ 1.120
30201903
Unidades dentales
6
Unidad
LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTES PARA PACIENTES.
2101000380 LENTE PROTECCION TRANSPARENTE CD
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
Total Neto
$ 194.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.042
TOTAL OC
$ 232.002
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.