Orden de Compra. Nº2171-677-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-33-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-677-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-33-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2171-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2226
Usuario SIGFE Susana Arancibia
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuará el pago a los 45 días a contar de la recepción conforme de los productos en Bodega. Según planificación de flujos de fondos.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 37042,4
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades dentales5UnidadBANDA MATRIZ PARA PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE 5MM X 3 METROS7791000104 BANDA MATRIZ 5 mm. PREMOLAR x 3 mt. FORMAX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
30201903
Unidades dentales6UnidadBANDA MATRIZ PARA PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE 7MM X 3 METROS7791000101 BANDA MATRIZ 7 mm. MOLAR x 3 mt. FORMAX $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
30201903
Unidades dentales6UnidadCEMENTO REPARADOR ENDO MTA 0,5 GRAMOS2521000786 PROROOT MTA 1 SOBRE 0,5 GRS. DENTSPLY $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
30201903
Unidades dentales480UnidadCONO DE PAPEL #30 TAPER 027781000017N30 CONO DE PAPEL ENDOTEK u. presentacion caja 120 u. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
30201903
Unidades dentales480UnidadCONO DE PAPEL #35 TAPER 027781000017N35 CONO DE PAPEL ENDOTEK u. presentacion caja 120 u. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
30201903
Unidades dentales600UnidadCONO DE PAPEL # 45-80 TAPER 027781000017N45-80 CONO DE PAPEL ENDOTEK u. presentacion caja 120 u. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
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Unidades dentales2UnidadOXIDO DE ZINC FRASCO 42,5 GRAMOS6031000650 OXIDO DE ZINC ALEMAN 60 grs. GRADO USP $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
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Unidades dentales6UnidadLENTES DE PROTECCION TRANSPARENTES PARA PACIENTES. 2101000380 LENTE PROTECCION TRANSPARENTE CD $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 194.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.042
TOTAL OC $ 232.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.