Orden de Compra. Nº2171-956-SE15 "Servicios de Auxiliar de Parvulos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-956-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Auxiliar de Parvulos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Magdalena
Razón Social Maria Magdalena Cruz Tapia
R.U.T. 17.977.534-4
Sucursal Maria Magdalena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal1Unidad no definida24 horas extras diurnas mes de Septiembre 2015 ($40.969)Servicios prestados mes de Octubre 2015 ($287.899)(dscto. 1 dia) $ 328.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.868 $ 328.868
Total Neto $ 328.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 328.868

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.