Orden de Compra. Nº2171-976-SE11 "Queso Laminado"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-976-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Queso Laminado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2171-4-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 1125,47051
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Brito Gonzalez
Razón Social CARLOS ARTURO BRITO GONZALEZ
R.U.T. 5.974.160-8
Sucursal Carlos Brito Gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural1Unidad no definidaQueso LaminadoQueso Laminado $ 5.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.924 $ 5.924
Total Neto $ 5.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.125
TOTAL OC $ 7.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.