Orden de Compra. Nº2171-978-MC19 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-978-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3224
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 75782,26
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas6Unidad no definidaREPUESTO MOPA AVION 60 CMSREPUESTO MOPA AVION 60 CMS $ 3.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.754 $ 23.754
47131618
Mopas húmedas6Unidad no definidaREPUESTO MOPA AVION 90 CMSREPUESTO MOPA AVION 90 CMS $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350
12141901
Cloro Cl50Unidad no definidaCLORO GEL TRADICIONAL 900 CCCLORO GEL TRADICIONAL 900 CC $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.300 $ 59.300
47131603
Esponjas250Unidad no definidaESPONJA AMARILLO VERDEESPONJA AMARILLO VERDE $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750
12161902
Detergentes surfactantes80Unidad no definidaLIMPIA PISOS 900 CCLIMPIA PISOS 900 CC $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
12191501
Solventes aromáticos70Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL 360 CCDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.780 $ 66.780
47131810
Productos para lavar platos85Unidad no definidaLAVALOZA CITRUS CON BICARBONATO 750 MLLAVALOZA CITRUS CON BICARBONATO 750 ML $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.320 $ 84.320
Total Neto $ 398.854
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.782
TOTAL OC $ 474.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.