Orden de Compra. Nº2171-99-AG26 "FORMULARIO "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-99-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra FORMULARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 465
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTES GRAFICAS
Razón Social ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.964.030-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTES GRAFICAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100BlockRECETA CHEQUE VERDE C/ FOLIO, CARTULINA (COUCHE MATE 300 GRS.), SE ENVIARÁN MODELOS VIA CORREO A OFERENTE SELECCIONADO, RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES Y TIEMPOS DE ENVIO, POR MULTAS ASOCIADAS Y LA NECESIDAD DEL PRODUCTO IMPRIMIR TODOS LOS LOGOS A COLOR. Confección de 100 talonarios foliados de receta cheque de color verde en el formato establecido, cada talonario debe contener 20 recetas. Se solicita que el folio comience desde B0001/26 hasta B2000/2. respetar envío 2 días emitida orden de compraRECETA CHEQUE VERDE C/ FOLIO, CARTULINA (COUCHE MATE 300 GRS.), SE ENVIARÁN MODELOS VIA CORREO A OFERENTE SELECCIONADO, RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES Y TIEMPOS DE ENVIO, POR MULTAS ASOCIADAS Y LA NECESIDAD DEL PRODUCTO IMPRIMIR TODOS LOS LOGOS A COLOR. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.959.973-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.