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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2173-134-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE EXTINTORES Y GANCHOS PARA 1° Y 22° CIVIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2173-69-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Compañia 1325 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2,2192 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Compañia 1325 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2026 |
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Proveedor |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
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Razón Social |
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
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R.U.T. |
7.048.004-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 10 | Unidad | | PQS 6Kg |
UF 0,52
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 5,2000
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UF 5,2000
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31162606
| Ganchos en J | 60 | Unidad | ACORDE AL PESO DE LO QUE SE ESTA ADQUIRIENDO | |
UF 0,03
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 1,8000
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UF 1,8000
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46191601
| Extintores | 4 | Unidad | CO2 5KG | |
UF 1,17
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 4,6800
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UF 4,6800
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Total Neto
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UF 11,6800
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 2,2192
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UF 13,8992
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.