Orden de Compra. Nº2173-160-SE22 "Adquisicion de materiales de oficina y aseo para stock Jurisdicción Stg"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2173-160-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de oficina y aseo para stock Jurisdicción Stg
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2173-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Compañia de Jesús 1325
Comuna Santiago
Impuesto 283594
Dirección de Envío de la Factura Compañia de Jesús 1325
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega en Cueto N°830, Santiago. Contactar al Sr. Alfredo Vidal 226823158 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cecilia antonia
Razón Social COMERCIALIZADORA CECILIA ANTONIA HAUVA VELASQUEZ
R.U.T. 76.735.954-3
Sucursal cecilia antonia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151702
Hilo de algodón360UnidadHILO # 0 DE 200 YARDAS, PARA COSER EXPEDIENTES Color Blanco  $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346.040 $ 1.346.040
31201517
Cinta para empaquetar200UnidadSCOTCH (GRANDE) TRANSPARENTE ROLLO DE 18 MM. X 60 MTS.  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
44121626
Dedales180UnidadDEDAL DE GOMA. N° 13  $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
Total Neto $ 1.492.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.594
TOTAL OC $ 1.776.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.