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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2173-160-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de materiales de oficina y aseo para stock Jurisdicción Stg |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2173-20-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Compañia de Jesús 1325 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
283594 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Compañia de Jesús 1325 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega en Cueto N°830, Santiago. Contactar al Sr. Alfredo Vidal 226823158 | |
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Proveedor |
cecilia antonia |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA CECILIA ANTONIA HAUVA VELASQUEZ
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R.U.T. |
76.735.954-3 |
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Sucursal |
cecilia antonia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151702
| Hilo de algodón | 360 | Unidad | HILO # 0 DE 200 YARDAS, PARA COSER EXPEDIENTES
Color Blanco | |
$ 3.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.346.040
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$ 1.346.040
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31201517
| Cinta para empaquetar | 200 | Unidad | SCOTCH (GRANDE) TRANSPARENTE ROLLO DE 18 MM. X 60 MTS. | |
$ 560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.000
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$ 112.000
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44121626
| Dedales | 180 | Unidad | DEDAL DE GOMA.
N° 13 | |
$ 192,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.560
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$ 34.560
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Total Neto
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$ 1.492.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 283.594
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$ 1.776.194
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.