Orden de Compra. Nº2173-63-SE17 "Mantención de Sistema de Elevación de Agua"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Administrativa del Poder Judicial
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2173-63-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-02-2017
Nombre de la Orden de Compra Mantención de Sistema de Elevación de Agua
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Compañia 1325
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6,84
Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Gabriel
Razón Social Servicios Hidropotable Sergio Huerta Contreras EIR
R.U.T. 76.322.075-3
Sucursal Carlos Gabriel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua6Mes   UF 6,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 36,0000 UF 36,0000
Total Neto UF 36,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 6,8400
TOTAL OC UF 42,8400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.