Orden de Compra. Nº2173-69-SE15 "Trabajos de retiro de reja en mesón de atención"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Administrativa del Poder Judicial
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2173-69-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2015
Nombre de la Orden de Compra Trabajos de retiro de reja en mesón de atención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Santiago
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Compañia 1325
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Compañia 1325
Comuna Santiago Centro
Impuesto 237072,5
Dirección de Envío de la Factura Compañia 1325
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFA ARANGUIZ ( CASA MATRIZ)
Razón Social ADOLFA AMADORA ARANGUIZ AGUILERA
R.U.T. 7.685.231-6
Sucursal ADOLFA ARANGUIZ ( CASA MATRIZ)
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida   $ 1.247.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.750 $ 1.247.750
Total Neto $ 1.247.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.072
TOTAL OC $ 1.484.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.