Orden de Compra. Nº
2174-20-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2174-7-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2174-20-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2174-7-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2174-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corp. Adm. del Poder Judicial - Iquique
Razón Social
CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T.
60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
Sotomayor S/N°, 2° piso, Plaza de Tribunales
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T.
60.301.001-9
Dirección de Facturación
Edificio Esmeralda, Esmeralda 340, Oficina 820, 8vo piso.
Comuna
Iquique
Impuesto
422,37
Dirección de Envío de la Factura
Edificio Esmeralda, Esmeralda 340, Oficina 820, 8vo piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
R&E SUMINISTROS SPA
Razón Social
R&E SUMINISTROS SPA
R.U.T.
77.725.041-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
R&E SUMINISTROS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101706
Fotoconductores o unidades de imagen
19
Unidad
DRUM IMPRESORA LEXMARK MX711 (52D0HZ00)
DRUM IMPRESORA LEXMARK MX711 52D0HZ00
US$ 57,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 1.083,00
US$ 1.083,00
44103116
Kits para impresoras
3
Unidad
KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK MX722 (41X2351 ADF)
KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK MX722 41X2351 ADF
US$ 90,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 270,00
US$ 270,00
44103116
Kits para impresoras
3
Unidad
KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK MX722 (41X2223)
KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK MX722 41X2234
US$ 290,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 870,00
US$ 870,00
Total Neto
US$ 2.223,00
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 422,37
TOTAL OC
US$ 2.645,37
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.