Orden de Compra. Nº2174-20-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2174-7-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2174-20-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2174-7-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2174-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Iquique
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor S/N°, 2° piso, Plaza de Tribunales
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Edificio Esmeralda, Esmeralda 340, Oficina 820, 8vo piso.
Comuna Iquique
Impuesto 422,37
Dirección de Envío de la Factura Edificio Esmeralda, Esmeralda 340, Oficina 820, 8vo piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R&E SUMINISTROS SPA
Razón Social R&E SUMINISTROS SPA
R.U.T. 77.725.041-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal R&E SUMINISTROS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101706
Fotoconductores o unidades de imagen19UnidadDRUM IMPRESORA LEXMARK MX711 (52D0HZ00)DRUM IMPRESORA LEXMARK MX711 52D0HZ00 US$ 57,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.083,00 US$ 1.083,00
44103116
Kits para impresoras3UnidadKIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK MX722 (41X2351 ADF)KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK MX722 41X2351 ADF US$ 90,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 270,00 US$ 270,00
44103116
Kits para impresoras3UnidadKIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK MX722 (41X2223)KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK MX722 41X2234 US$ 290,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 870,00 US$ 870,00
Total Neto US$ 2.223,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 422,37
TOTAL OC US$ 2.645,37


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.