Orden de Compra. Nº2174-22-SE15 "PRORROGA SERV. DE GUARDIAS PODER JUDICIAL IQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Administrativa del Poder Judicial
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2174-22-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-02-2015
Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SERV. DE GUARDIAS PODER JUDICIAL IQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 425-11-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Iquique
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor S/N°, 2° piso, Plaza de Tribunales
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Sotomayor S/N°, 2° piso, Plaza de Tribunales
Comuna Iquique
Impuesto 4618516,485
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor S/N°, 2° piso, Plaza de Tribunales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUSAL INGENIERIA Y MANTENCION LIMITADA
Razón Social GUSAL INGENIERIA Y MANTENCION LIMITADA
R.U.T. 77.684.520-5
Sucursal GUSAL INGENIERIA Y MANTENCION LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1GlobalEL VALOR TOTAL DEL SERVICIO CORRESPONDE A $$28.926.498 IVA INCLUIDO, QUE SE PAGARÁ EN DOS HITOS MENSUALES CONTRA FACTURA (MARZO - ABRIL), POR UN VALOR DE $ 14.463.249.- IVA INCLUIDO  $ 24.307.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.307.982 $ 24.307.982
Total Neto $ 24.307.982
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.618.516
TOTAL OC $ 28.926.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.