Orden de Compra. Nº2176-267-SE24 "Suministro de insumos MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2176-267-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Suministro de insumos MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2176-31-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Valparaiso
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Prat 779, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 136-2024 del sistema CGU +Plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Prat 779, piso 9
Comuna Valparaíso
Impuesto 21,412582
Dirección de Envío de la Factura Prat 779, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proser S.A.
Razón Social PROSER S.A
R.U.T. 76.308.616-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Proser S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel51Unidad no definidaPapel Higiénico tipo Jumbo, blanco, doble hoja, 250 mts. Valor Correspondiente a las Zonas 1- 2-3 y 4.PROSER S.A. UF 0,48 UF 0,00 UF 0,00 UF 24,4290 UF 24,4290
14111703
Toallas de papel48Unidad no definidaToalla de Papel, interfoliada, blanca, doble hoja, 200 unidades por paquete. Valor correspondiente a las Zonas 1- 2-3 y 4.PROSER S.A. UF 0,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 38,4816 UF 38,4806
14111704
Papel higiénico184Unidad no definidaToalla de Papel Rollo, blanco, gofrada, rollo 300 mts. Valor Correspondiente a las Zonas 1- 2-3 y 4.PROSER S.A. UF 0,25 UF 0,00 UF 0,00 UF 45,7608 UF 45,7682
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción8Unidad no definidaJabón Líquido, sachet y/o bidón de 5 litros, granel, PH neutro. Valor correspondiente a las Zonas 1- 2-3 y 4.PROSER S.A. UF 0,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,5728 UF 1,5728
47131810
Productos para lavar platos14Unidad no definidaLavalozas Líquido, sachet y/o bidón de 5 litros, granel, anti grasa, no toxico. Valor correspondiente a las Zonas 1- 2-3 y 4.PROSER S.A. UF 0,17 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,4472 UF 2,4472
Total Neto UF 112,6978
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 21,4126
TOTAL OC UF 134,1104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.