Orden de Compra. Nº218-1091-SE24 "Contrato de Suministro de Impresos Varios - Orden "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-1091-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Impresos Varios - Orden
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-73-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Obligación N° 2489 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 146965
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Graphiti
Razón Social CAMPOS Y URBINA LIMITADA
R.U.T. 76.896.674-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Graphiti
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión promocional o publicitaria7UnidadPasacalles de 5x1,2 mts. en tela PVC de 11 o 13 onzas, impresos a 1400 dpi, 4/0 color, con terminaciones de palo y cordel para su instalación. Con instalación y retiro. para difusión de actividades de Verano Comuna en tu Barrio enero 2025.  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
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Impresión promocional o publicitaria4UnidadPendón roller: PVC, 2x1, impreso en 1.400 dpi, base metálica, porta pendón, estuche transportable. con 2 cambios, un diseño para Dmayo y otro para Verano Comunal en Tu Barrio.  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
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Impresión promocional o publicitaria150UnidadAfiches de papel couché de 170 grs. De 60x40, 4/0 color. para difusión actividades Verano Comunal en tu Barrio.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
82121505
Impresión promocional o publicitaria2000UnidadVolantes de papel couché de 170 grs de 15x21, 4/4 color. para difusión de actividades Verano Comunal en tu Barrio.  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
Total Neto $ 773.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.965
TOTAL OC $ 920.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.