Orden de Compra. Nº218-1095-AG24 "Materiales de Oficina para Programa Familia - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-870-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-1095-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para Programa Familia - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-870-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4831 del sistema Contabilidad Guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 78257,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar entrega

Coordinar entrega con NATALIA MARTINEZ al correo: nataliamartinez@sanjoaquin.clo al correo: naaatalia@live.cl, o al teléfono: +56 9 4069 2837

Factura

Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCRIOFFICE
Razón Social LIBRERIA ESCRIOFFICE SPA
R.U.T. 77.753.243-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESCRIOFFICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadCOMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. VER LISTADO ADJUNTO  $ 411.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.880 $ 411.880
Total Neto $ 411.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.257
TOTAL OC $ 490.137


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.083.053-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.753.243-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.