Orden de Compra. Nº218-11411-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 218-116-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-11411-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 218-116-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-116-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
Comuna Santiago
Impuesto 84004,32
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Sobre la Facturación

Se debe Facturar a nombre de:  GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO, Rut: 61.923.200-3, Teatinos Nº 370, Santiago.

La Glosa de la factura deberá indicar el nombre del proyecto, Codigo BIP y que los bienes se adquieren para la Municipalidad de San Joaquín.

Dirección de Despacho y otrosDespachar en Avda. Santa Rosa 2606, 3º Piso Corporación Municipal, Departamento de Salud, contacto SR. Marcos Chamorro Fuentes.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA SURDENT LIMITADA
Razón Social IMPORTADORA SURDENT LIMITADA
R.U.T. 86.316.500-8
Sucursal IMPORTADORA SURDENT LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152512
Pinzas Exámen Curvas.100UnidadPinzas odontológicasPinzas Exámen Curvas $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
42151627
Mango para espejos dentales100UnidadEspejos o mangos de espejos dentalesMango para espejos dentales $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
42151627
Mango para bisturí6UnidadEspejos o mangos de espejos dentalesMango para Bisturí $ 551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.306 $ 3.306
42151627
Espejos Nº 4 o Nº5100UnidadEspejos o mangos de espejos dentalesEspejos Nº 4 ó Nº 5 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
42151631
Sondas100UnidadSondas dentalesSondas $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400
42151638
Tijeras de encía curva6UnidadTijeras dentalesTijeras de encia curva $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.482 $ 4.482
42151618
Elevador recto mediano12UnidadElevadores dentalesElevador recto mediano $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732
42152508
Porta agujas4UnidadJeringas dentales o agujas o jeringas con agujasPorta agujas $ 2.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.324 $ 9.324
42151624
Curetas gracey 3/412UnidadPiezas de mano dentales o accesoriosCuretas gracey 3/4 $ 7.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.292 $ 95.292
42151624
Curetas gracey 7/812UnidadPiezas de mano dentales o accesoriosCuretas gracey 7/8 $ 7.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.292 $ 95.292
Total Neto $ 442.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.004
TOTAL OC $ 526.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.