Orden de Compra. Nº218-1148-AG24 "Arriendo de Servicio Sanitario para Actividad de Celebración del Dia Internacional del Migrante Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-913-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-1148-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Servicio Sanitario para Actividad de Celebración del Dia Internacional del Migrante Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-913-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto de Obligación N° 4807 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna San Joaquín
Impuesto 114000
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Enviar Facturas y Coordinar Entrega

contacto para la Orden de Compra Srta. Daniela Miranda, correo danielamiranda@sanjoaquin.cl 

Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl  previa aceptación de orden de compra en el sistema.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Ester Pino Gallardo
Razón Social MARIA ESTER PINO GALLARDO
R.U.T. 9.328.575-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Ester Pino Gallardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles1UnidadArriendo de Servicio Sanitario, Baños tipo Tráiler que contemple: Descripción servicios • Traslados, instalación y desinstalación de(los) tráiler(s). • Baños separados para mujeres (1 o 2WC) y hombres (1 o 2WC). • Personal de aseo permanente. . • Papel higiénico, toallas de papel para manos, jabón líquido. -INSTALACIÓN Y RETIRO DEL SERVICIO   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.000
TOTAL OC $ 714.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.616.315-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.328.575-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.