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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-1188-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Materiales, para Realizar Trabajos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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218-135-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DESPACHO Y COORDINACION | COORDINAR DESPACHO CON DANIELA MIRANDA: TELEFONO: 225534148, ANEXO 149 E-MAIL: danielamiranda@sanjoaquin.cl
DESPACHAR A LAS BODEGAS DEL DEPARATAMENTO DE EMERGENCIA, UBICADAS EN SIERRA BELLA N°2816, INTERIOR PARQUE ISABEL RIQUELME. HORARIOS: LUNES A JUEVES: 09:00 A 14:00 HRS Y de 15:00 A 17:00 HRS VIERNES: 09:00 A 14:00 HRS Y de 15:00 A 16:00 HRS |
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Proveedor |
CORVALAN VILLARROEL LTDA |
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Razón Social |
CORVALAN VILLARROEL LIMITADA
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R.U.T. |
79.622.710-9 |
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Sucursal |
CORVALAN VILLARROEL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 100 | Unidad no definida | CEMENTO ESPECIAL EN SACOS DE 42.5 KG., Según Bases Administrativas, Formatos y Anexos, adjunto a esta licitación | CEMENTO SACOS DE 42.5 KG DESPACHO INMEDIATO O EN 1 DIA |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.