Orden de Compra. Nº218-1192-CM19 "Adquisición material de oficina "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-1192-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición material de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4774 del sistema Contabilidad Guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
Comuna San Joaquín
Impuesto 9443
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1518356 )DESTACADOR FULTONS TIPO LAPIZ NARANJO UNIDAD 1520357(1518356) DESTACADOR FULTONS TIPO LAPIZ NARANJO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1362045 )DESTACADOR FABER CASTELL GEL VERDE TIPO CERA UNIDAD 1388531(1362045) DESTACADOR FABER CASTELL GEL VERDE TIPO CERA UNIDAD; Código: S425598; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.940
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes15 (1375465 )CAJA DE ARCHIVO RHEIN CARTÓN N°07 UNIDAD 1401984(1375465) CAJA DE ARCHIVO RHEIN CARTÓN N°07 UNIDAD; Código: S424638; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.660 $ 33.660
Total Neto $ 50.200
Descuento $ 502
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.443
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 59.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.