Orden de Compra. Nº218-1207-AG22 "Servicio de Impresión de Volantes y stickers, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1192-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-1207-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión de Volantes y stickers, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1192-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4759 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 83600
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de DespachoDespachar a Av. Santa Rosa Nº 2606, 2do piso Depto. de Comunicaciones, contacto TAMARA VALENZUELA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICA FENIX
Razón Social SERVICIOS GRAFICOS FENIX SPA
R.U.T. 76.894.914-K
Sucursal GRAFICA FENIX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales4000Unidad"Servicio de Impresión de Volantes y stickers para diversos departamentos de Municipios", se adjuntan especificaciones técnicas.Servicio de Impresión de Volantes y stickers para diversos Departamentos de la Municipalidad, Cotización 218-1192-COT22. $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
Total Neto $ 440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.600
TOTAL OC $ 523.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.923.745-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.