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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-1213-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales para talleres de Oficina de la Mujer |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
16444 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Asesorias e Inversiones Fox Limitada |
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Razón Social |
ASESORIAS E INVERSIONES FOX LIMITADA
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R.U.T. |
76.080.861-k |
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Sucursal |
Asesorias e Inversiones Fox Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 30 | | (1384909 )LÁPIZ FABER CASTELL TINTA GEL AZUL 0,7 UNIDAD 1411410 | (1384909) LÁPIZ FABER CASTELL TINTA GEL AZUL 0,7 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 523,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.690
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$ 15.690
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14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 10 | | (1337670 )CARTULINA DIPISA RESMA 100 HOJAS OPALINA LISA 200 GR IVORY CARTA UNIDAD 1363868 | (1337670) CARTULINA DIPISA RESMA 100 HOJAS OPALINA LISA 200 GR IVORY CARTA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.447,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.470
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$ 34.470
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14111531 2239-4-LP14
| Libros o cuadernos de registro | 30 | | (1007722 )CUADERNO RHEIN 7MM 100HJS GREEN UNIDAD 1025722 | (1007722) CUADERNO RHEIN 7MM 100HJS GREEN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.242,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.260
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$ 37.260
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Total Neto
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$ 87.420
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Descuento
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$ 874
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.444
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 102.990
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.