Orden de Compra. Nº218-1213-CM19 "Adquisición de materiales para talleres de Oficina de la Mujer"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-1213-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para talleres de Oficina de la Mujer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4811 del sistema Contabilidad Guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
Comuna San Joaquín
Impuesto 16444
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asesorias e Inversiones Fox Limitada
Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES FOX LIMITADA
R.U.T. 76.080.861-k
Sucursal Asesorias e Inversiones Fox Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1384909 )LÁPIZ FABER CASTELL TINTA GEL AZUL 0,7 UNIDAD 1411410(1384909) LÁPIZ FABER CASTELL TINTA GEL AZUL 0,7 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.690 $ 15.690
14111610
2239-4-LP14
Cartulina10 (1337670 )CARTULINA DIPISA RESMA 100 HOJAS OPALINA LISA 200 GR IVORY CARTA UNIDAD 1363868(1337670) CARTULINA DIPISA RESMA 100 HOJAS OPALINA LISA 200 GR IVORY CARTA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.470 $ 34.470
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro30 (1007722 )CUADERNO RHEIN 7MM 100HJS GREEN UNIDAD 1025722(1007722) CUADERNO RHEIN 7MM 100HJS GREEN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.260 $ 37.260
Total Neto $ 87.420
Descuento $ 874
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.444
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 102.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.