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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-1216-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Reparación de maquinarias |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
208095,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Inspector Técnico | Nómbrese como Inspector Técnico al Encargado de la Dirección de
Operaciones y Emergencias o quien le subrogue en el cargo, quien emitirá un
certificado de conformidad del servicio contratado previo al pa |
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Proveedor |
max plus chile |
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Razón Social |
SERVICIO TECNICO E INTEGRAL MAX PLUS LIMITADA
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R.U.T. |
76.692.470-0 |
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Sucursal |
max plus chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26101805
| Kits de reparación del motor | 1 | Unidad | Servicio de “Reparación de maquinarias Trompo de volteo HV-400, Trompo de volteo HV-150, Placa Compac. Emaquip 200k, Placa Compac. CP-2150, Cortadora de pavimento BFS1345 y Generador Loncin 6500-F. Según Decreto Alcaldicio N° 3413 de fecha 27.12.19 | |
$ 1.095.242,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.095.242
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$ 1.095.242
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Total Neto
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$ 1.095.242
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 208.096
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$ 1.303.338
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.