Orden de Compra. Nº218-122-AG24 " Servicio de impresión de posteras para módulos de atención permisos de circulación. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-116-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-122-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresión de posteras para módulos de atención permisos de circulación. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-116-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 914 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 157700
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-02-2024
TítuloDescripción
Coordinar despacho

Nombre del contacto

Daniela Miranda

Teléfonos de contacto

+56 228108410

Mail de contacto

danielamiranda@sanjoaquin.cl

Coordinar Factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICAPRO
Razón Social GRAFICA Y PUBLICIDAD CRISTIAN PAIVA BASCUNAN E I R L
R.U.T. 76.282.838-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRAFICAPRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios10UnidadPostera o Cartel 5,5X2 mts de 13 onzas,1440 dpi con impresión 4/0 colores, bastidor de madera. Este debe incluir instalación y desinstalación. Se enviarán direcciones al proveedor. Deben ser instalados entre el 11 y el 15 de febrero encima de módulos permisos de circulación y retirados en fecha por confirmar. Ver especificaciones técnicas en documento adjunto.  $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000
Total Neto $ 830.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.700
TOTAL OC $ 987.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.271.083-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.896.674-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.269.404-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.282.838-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.130.993-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.