Orden de Compra. Nº218-1222-AG22 "MATERIALES PARA TALLER DE MENTE ACTIVA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1157-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-1222-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER DE MENTE ACTIVA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1157-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4777 del sistema Contabilidad Guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 60781,95
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2022
TítuloDescripción
Coordinar Envío de Factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl, CON COPIA A paulinaalveal@sanjoaquin.cl

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

 

Coordinación de despacho

Coordinar despacho con Nicole Doddis, al correo: nicoledoddis@sanjoaquin.clo al   fono: 2 2810 8334

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ahorras Ya
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL MAIPO LIMITADA
R.U.T. 77.329.985-4
Sucursal Ahorras Ya
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito3CajaLAPIZ MINA N°2  $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
44111906
Pizarrones y accesorios1CajaPLUMONES PIZARRA BLANCA COLOR AZUL  $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
44111906
Pizarrones y accesorios1CajaPLUMONES PIZARRA BLANCA COLOR ROJO  $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
44111906
Pizarrones y accesorios1CajaPLUMONES PIZARRA BLANCA COLOR VERDE  $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
44111906
Pizarrones y accesorios1CajaPLUMONES PIZARRA BLANCA COLOR NEGRO  $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
44121701
Lápiz pasta3CajaLAPIZ PASTA DE COLOR AZUL PUNTA GRUESA  $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
44121604
Timbres y sellos10UnidadTAMPON DACTILAR - HUÉLLERO  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
24112404
Caja10UnidadCAJA DE PLASTICO ORGANIZADORA DE 30 LITROS, TRANSPARENTE CON TAPA  $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
44122016
Sujeta documentos10UnidadTABLA PORTAPAPELES TABLA CON APRETADOR POINTER OFICIO 21.6X35.6CM  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15UnidadRESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA  $ 4.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100
24112404
Caja10UnidadCAJA DE PLASTICO ORGANIZADORA DE 15 LITROS, TRANSPARENTE CON TAPA  $ 4.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.750 $ 45.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15UnidadRESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO  $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.350 $ 73.350
Total Neto $ 319.905
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.782
TOTAL OC $ 380.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.