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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-1264-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de 500 unidades de ESPARRAGO de ANCLAJE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1476-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
42560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR DESPACHO | Coordinar Despacho: DANIEL CID PROVOSTE Teléfono: 937711590 Email: danielcid@sanjoaquin.cl ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl con copia a: paulinaalveal@sanjoaquin.cl IMPORTANTE AL MOMENTO DE ENVIO FACTURA LA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL www.mercadopublico.cl
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Proveedor |
ahorarepuestos.com |
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Razón Social |
REPUESTOS Y SERVICIOS AL TRANSPORTE SPA
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R.U.T. |
77.333.584-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ahorarepuestos.com |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162108
| Anclajes de amarrar | 500 | Unidad | Espárrago de anclaje Esparrago de anclaje de 10mm diámetro x25 de largo Unidad 500
| Adquisición de 500 unidades de ESPARRAGO de ANCLAJE para ser instaladas en solerillas de calle Primero de Mayo. Orden de Compra codigo: 218-1264-AG23 dirigida a REPUESTOS Y SERVICIOS AL TRANSPORTE SPA, Cotización ID 218-1476-COT23
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$ 448,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.000
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$ 224.000
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Total Neto
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$ 224.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.560
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$ 266.560
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.