Orden de Compra. Nº218-1265-AG23 " Arroz de ladrillo bolon gravilla rodada maicillo. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1469-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-1265-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Arroz de ladrillo bolon gravilla rodada maicillo. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1469-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5930 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 244522,4
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2023
TítuloDescripción
Coordinar Factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

Coordinar despacho

Coordinar despacho con Daniel Cid al correo danielcid@sanjoaquin.cl,  fono +56 9 3771 1590

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Gabriel
Razón Social INGENIERÍA BARASAL SPA
R.U.T. 77.003.913-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Felipe Gabriel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191510
Piedras abrasivas10Metro CúbicoBolón Bolones M3 10   $ 29.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.400 $ 294.400
11111611
Grava7Metro CúbicoGravilla rodada Gravilla Rodada M3 7   $ 48.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.080 $ 339.080
11111611
Grava10Metro CúbicoMaicillo Maicillo M3 10   $ 38.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.400 $ 384.400
30131604
Ladrillos de piedra7Metro CúbicoArroz de ladrillo Arroz de ladrillo M3 7   $ 38.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.080 $ 269.080
Total Neto $ 1.286.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 244.522
TOTAL OC $ 1.531.482


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 79.622.710-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.