Orden de Compra. Nº218-1275-AG23 " Adquisición de lápices pluma para la firma de documentos importantes de alcalde con autoridades.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1483-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-1275-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de lápices pluma para la firma de documentos importantes de alcalde con autoridades.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-1483-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5953 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 99641,7
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2023
TítuloDescripción
Coordinar despacho

Coordinar despacho con Daniela Miranda danielamiranda@sanjoaquin.cl o al   fono +56 228108410

Coordinar Factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl 

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T. 96.940.460-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección3CajaCajita con 6 recargas de tinta color azul  $ 13.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.330 $ 39.330
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección3UnidadPluma cromo brillante, plumín de acero.Tinta azul. Tipo Calais cross.   $ 76.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.500 $ 229.500
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección3UnidadPluma laca negra y detalles en cromo brillante. Plumín de acero inoxidable. Tinta azul. Tipo Bailey cross. .  $ 85.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.600 $ 255.600
Total Neto $ 524.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.642
TOTAL OC $ 624.072


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.940.460-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.