|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
218-132-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-02-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de Bodega |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
|
|
R.U.T. |
69.254.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
11,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Inspector Tecnico | Inspector Técnico Directora de Gestión Administrativa o quien la subrogue en el cargo |
|
|
Proveedor |
Bodegal |
|
Razón Social |
Bodegaje y Almacenaje Limitada
|
|
R.U.T. |
79.781.170-k |
|
Sucursal |
Bodegal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78131603
| Bodegaje de muebles o mobiliario | 4 | Mes | Arriendo de Bodega para resguardar donaciones de Onemi y otras instituciones; materiales de construcción y alimentos adquiridos para atencion de damnificados del terremoto del 27.02.10. De acuerdo a Dec Alc Nº1787 de 30/11/10. | |
UF 15,00
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 60,0000
|
UF 60,0000
|
|
|
Total Neto
|
UF 60,0000
|
|
Descuento
|
UF 0,0000
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
IVA 19 %
|
UF 11,4000
|
|
UF 71,4000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.