|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
218-157-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de coffe break para OMPC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
218-83-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
|
|
R.U.T. |
69.254.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
20520 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Despacho | Coordinar trabajo con Srta. Monserrat de los Reyes al fono 8108436. |
|
|
Proveedor |
Nancy del Carmen Figueroa Corvalan |
|
Razón Social |
NANCY DEL CARMEN FIGUEROA CORVALAN
|
|
R.U.T. |
6.050.066-5 |
|
Sucursal |
Nancy del Carmen Figueroa Corvalan |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 1 | Unidad | Servicio de CoffeeBreak para 40 personas de acuerdo a términos de referencia que rigieron la licitación. | |
$ 108.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 108.000
|
$ 108.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 108.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.520
|
|
$ 128.520
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.