Orden de Compra. Nº218-176-AG24 "Materiales para la realización taller de Yoga "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-176-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales para la realización taller de Yoga
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Imputación N°1153 del 26.02.2024 del sistema Sistema Contabilidad.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Departamento de Tesorería
Comuna San Joaquín
Impuesto 22800
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Departamento de Tesorería
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DespachoCoordinar despacho con Denisse Rubilar, al Email denisserubilar@sanjoaquin.cl. 
Factura Enviar factura a Email facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de la Orden de Compra en el Portal www.mercadopublico.cl. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora DIC
Razón Social DIC DESING SPA
R.U.T. 77.275.083-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora DIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181602
Aceites naturales1UnidadDiversos aceites, según se detalla en documento adjunto.   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.800
TOTAL OC $ 142.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.452.296-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.275.083-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.