Orden de Compra. Nº218-189-AG26 "Adquisición de colaciones y alimentos en el marco del Programa Somos Barrio. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-195-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-189-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones y alimentos en el marco del Programa Somos Barrio. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-195-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1533 del sistema contabilidad guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna San Joaquín
Impuesto 83964,61
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2026
TítuloDescripción
COORDINAR ENTREGA

Datos para esta cotización

Nombre del contacto: Abner Moreno.  Teléfonos de contacto: 228108368

Mail de contacto: abnermoreno@sanjoaquin.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mercadoboy
Razón Social MERCADOBOY SPA
R.U.T. 77.358.747-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mercadoboy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas100UnidadSnacks Salados, Paquete papas fritas 37 gr en tarro sabores surtidos tipo Kryzpo o equivalente.  $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.700 $ 60.700
50202304
Jugos y néctar envasados36UnidadJugo en caja de 1 Litro, sabores surtidos Cotizar según especificaciones técnicas señaladas en documento adjunto.  $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.884 $ 25.884
50202310
Agua mineral200UnidadAgua mineral, Agua individual sin gas 500 ml  $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.800 $ 62.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadGalleta Mini 35 gr sabores surtidos tipo costa o equivalente  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadGalleta 116 gr sabores: vainilla y chocolate tipo Mckay o equivalente  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10UnidadCaramelos, Bolsa surtida de masticables, caramelos frutales 500 gr  $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
50201709
Café instantáneo5UnidadCafé instantáneo 420 gr granulado tipo Nescafé o equivalente  $ 14.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.640 $ 72.640
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadJugo natural formato Individual de 190 ml sabores surtidos.  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoAzucar, Bolsa de 1 kilo azúcar granulada  $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.115 $ 6.115
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PackGalletas Salvado Tri-Pack 600 gr  $ 2.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
Total Neto $ 441.919
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.965
TOTAL OC $ 525.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.