Orden de Compra. Nº218-247-AG26 "Adquisicion de botellas,mochilas y petos deportivos - Programa somos barrio SB25-IPSO-0016 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-243-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-247-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de botellas,mochilas y petos deportivos - Programa somos barrio SB25-IPSO-0016 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-243-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1830 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 93658,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS P&V LIMITADA
Razón Social IMPRESOS P&V LIMITADA
R.U.T. 77.566.418-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOS P&V LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios60UnidadBotella aluminio color blanco 600 cc,. Con logos full color. Cotizar según especificaciones técnicas señaladas en documento adjunto.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales60UnidadMochila tipo morral color Negro. Tamaño: 34 x 44 cm. poliéster, con tiras de cordón negro. Con logos estampados full color.  $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.940 $ 71.940
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales25UnidadPetos, Color amarillo. 10 unidades talla S y 10 unidades talla M. Con logos estampado full color  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales25UnidadPetos, Color Verde . 10 unidades talla S y 10 unidades talla M. Con logos estampado full color  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500
Total Neto $ 492.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.659
TOTAL OC $ 586.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.