|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
218-26-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
16-01-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 218-6-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
218-6-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
|
|
R.U.T. |
69.254.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
427500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Despacho y Otros | Coordinar servicio con Sra. Marcela Leiva al fono 8108338. |
|
|
Proveedor |
hv producciones |
|
Razón Social |
HECTOR ORLANDO VALENZUELA MOLINA
|
|
R.U.T. |
7.005.001-3 |
|
Sucursal |
hv producciones |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82151704
| Bandas / Orquestas | 1 | Unidad | | Banda musical para actuación en Paseos de Verano San Joaquín 2009. Los paseos se realizarán desde el 19 al 23 de enero en el Camping La Herradura. De acuerdo a Términos de Referencia que rigieron la Licitación. |
$ 2.250.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.250.000
|
$ 2.250.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.250.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 427.500
|
|
$ 2.677.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.