Orden de Compra. Nº218-275-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 218-16-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-275-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 218-16-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-16-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303 del sistema SISTEMA DE CONTABILI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
Comuna San Joaquín
Impuesto 2770200
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Inspector Técnico

         Desígnese como Inspector Técnico a la Encargada del Departamento de Comunicaciones o quien le   subrogue en el cargo, quién emitirá un certificado de conformidad previo al pago.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pecado Kapital
Razón Social PECADO KAPITAL GESTION DE IMAGEN Y CREACION AUDIOV
R.U.T. 76.589.120-5
Sucursal Pecado Kapital
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales3Unidad“Producción, Impresión, Edición y Distribución de 3 Ediciones del Diario Comunal de San Joaquín”, con un tiraje de 26.000 ejemplares cada una. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos y Anexos que rigieron la presente Licitación.Empresa con más de 12 anos en el desarrollo de contenidos corporativos, diarios y papelería. Contamos con equipo de profesionales y sistema de distribución. $ 4.860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580.000 $ 14.580.000
Total Neto $ 14.580.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.770.200
TOTAL OC $ 17.350.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.