Orden de Compra. Nº218-279-AG26 "Adquisición de materiales de aseo para funcionamiento de cuadrillas - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-271-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-279-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo para funcionamiento de cuadrillas - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-271-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2116 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 180975
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COM COMPANY SpA
Razón Social COM COMPANY SPA
R.U.T. 77.283.834-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COM COMPANY SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1500UnidadBolsa de basura trabajo pesado color rojo, medida 110X120  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
47131611
Palas para basura50UnidadPalas plásticas con mango color negro   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
27112003
Rastrillos25UnidadBarre hojas metálico tipo trupper, color naranjo 22 dientes mango de 1.2 fabricado en madera   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
47131615
Escobillones10UnidadEscobillón Municipal tipo virutex o equivalente, mango debe ser metálico, dimensiones de 7x13x140 cm y un cabo incluido para mayor comodidad. Cotizar según especificaciones técnicas señaladas en documento adjunto.  $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
47131615
Escobillones20UnidadEscobillón multiuso universal, material de la cabeza de plástico, cerda de fibra, debe incluir cabo  $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 952.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.975
TOTAL OC $ 1.133.475


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.