Orden de Compra. Nº
218-336-AG26
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Adquisición de materiales y herramientas para complementar trabajos de Demarcación Vial de la comuna de San Joaquín. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-355-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
218-336-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales y herramientas para complementar trabajos de Demarcación Vial de la comuna de San Joaquín. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-355-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2445 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Facturación
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna
San Joaquín
Impuesto
329264,3
Dirección de Envío de la Factura
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Contacto para este servicio
AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE:
1.
Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal.
2.
Debe incluir la OC, en la factura
3.
La factura debe indicar que es a crédito.
4.
Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 2 o 3 será causal de rechazo de la factura.
.
ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl.
CONTACTO RICARDO PROVIDEL ESCOBAR teléfono 9 99980007
email: ricardoprovidel@sanjoaquin.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSVALLE SpA
Razón Social
TRANSVALLE SPA
R.U.T.
76.319.288-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRANSVALLE SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161511
Tornillos de apriete
5
Caja
Tornillos autoperforantes cabeza hexagonal con golilla de goma 10 mmX5/8
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$ 8.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.855
$ 42.855
15121503
Aceite de engranajes
4
Unidad
Aceite mezcla 2 tiempos de 1 litro, similar Stiml
Adquisición de materiales y herramientas para complementar trabajos de Demarcación Vial de la comuna de San Joaquín. Orden de Compra codigo: 218-336-AG26 dirigida a TRANSVALLE SPA, Cotización 218-355-COT26.
$ 8.196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.784
$ 32.784
27111905
Esmeriladoras
2
Unidad
Esmeril angular 42v 2 bat+carga total Tagli 4108112 Turquesa, similar Total Tools
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$ 111.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.046
$ 222.046
27111515
Taladro de mano o empuje
2
Unidad
Taladro inalámbrico atornillador 20 v/2, baterías/Maleta similar Dewalt
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$ 128.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.024
$ 257.024
31161601
Pernos de anclaje
1000
Unidad
Pernos de anclaje 1/2x3 ¾ Cotizar según especificaciones técnicas señaladas en documento adjunto.
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$ 272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.000
$ 272.000
27112801
Brocas
10
Unidad
Brocas 13 mm SDS plussx260 mm
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$ 2.561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.610
$ 25.610
31211906
Rodillos de pintar
50
Unidad
Rodillo de Lana chiporro natural 12 cms
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$ 3.945,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.250
$ 197.250
31211906
Rodillos de pintar
100
Unidad
Rodillo de Lana chiporro natural 18 cms
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$ 3.901,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390.100
$ 390.100
27112004
Palas
2
Unidad
Pala Punta huevo, acero, mango y aza de acero
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$ 4.993,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.986
$ 9.986
27112004
Palas
2
Unidad
Pala Cuadrada concretera, mango fibra
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$ 7.158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.316
$ 14.316
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico
4
Unidad
Carrete Alargador 4 posiciones, 20 mts, 16 a, color negro o gris, similar Shuko, certificado
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$ 39.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.140
$ 158.140
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico
3
Unidad
Alargador Múltiple, 6 posiciones, 3 mts, negro o gris
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$ 4.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.799
$ 14.799
41114201
Cintas de medir
4
Unidad
Huincha de medir, metálica, largo 10 mts, similar Stanley
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$ 17.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.140
$ 71.140
31211904
Brochas
40
Unidad
Brochas multiuso 2 pulgadas, mango de madera
Adquisición de materiales y herramientas para complementar trabajos de Demarcación Vial de la comuna de San Joaquín. Orden de Compra codigo: 218-336-AG26 dirigida a TRANSVALLE SPA, Cotización 218-355-COT26.
$ 623,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.920
$ 24.920
Total Neto
$ 1.732.970
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 329.264
TOTAL OC
$ 2.062.234
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.911.723-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
8.089.509-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.