Orden de Compra. Nº218-343-AG26 "Adquisicion de materiales para Demarcación Vial - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-361-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-343-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales para Demarcación Vial - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-361-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2471 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 601920
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fenix SpA
Razón Social COMERCIAL FENIX SPA
R.U.T. 77.889.104-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fenix SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111504
Morteros50SacoMortero hormigón preparado H-20, sacos 25 kilos Cotizar de acuerdo a especificaciones técnicas señaladas en documento adjunto  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
31211708
Recubrimiento de polvo20SacoMicroesferas sacos 25 kilos  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
31211508
Pinturas acrílicas60TinetaPintura acrílica amarilla, base solvente similar Cataphote, tineta 25 kilos  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000
31211501
Pinturas al esmalte10GalónEsmalte anticorrosivo, color verde musgo, triple acción metal  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
31211501
Pinturas al esmalte4GalónEsmalte anticorrosivo, color rojo, triple acción, similar rojo ral 3020   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 3.168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 601.920
TOTAL OC $ 3.769.920


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.281.412-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.