Orden de Compra. Nº218-364-SE19 "Servicio de Producción de Contenidos 2019, para la Municipalidad de San Joaquín DESDE 218-19-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-364-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Producción de Contenidos 2019, para la Municipalidad de San Joaquín DESDE 218-19-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 365 del sistema SISTEMA DE CONTABILI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
Comuna San Joaquín
Impuesto 3800000
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSPECTOR TECNICO

           Desígnese como Inspector Técnico a la Encargada del Departamento de Comunicaciones o quien le subrogue en el cargo, quién emitirá un certificado de conformidad previo al pago.

 

Plazo

           Estipúlese el plazo para la realización de los Servicios con fecha de inicio el  día 02 de mayo de 2019 y fecha  de  finalización el 29 de febrero  de 2020.-

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pecado Kapital
Razón Social PECADO KAPITAL GESTION DE IMAGEN Y CREACION AUDIOV
R.U.T. 76.589.120-5
Sucursal Pecado Kapital
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43223203
Centro de servicios multimedia10UnidadServicio de Producción de Contenidos para Multiplataformas de la Municipalidad de San Joaquín. Según Bases Administrativas, Anexos, Formatos, Especificaciones que rigieron la licitación.Agencia especializada en la producción de contenidos audiovisuales y multimedia $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000
Total Neto $ 20.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.800.000
TOTAL OC $ 23.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.