Orden de Compra. Nº218-395-SE22 "PRORROGA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-395-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2022
Nombre de la Orden de Compra PRORROGA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-11-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº2606, 2DO PISO DEPTO COMUNICACIONES
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 735060,5031
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSPECTOR TECNICO DEL CONTRATODesígnese como inspector técnico al encargado de la Dirección de gestión Administrativa o quien le subrogue en el cargo, quien emitirá un certificado de conformidad previo al pago.
PRORROGA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

Coordinar entrega con Eugenio Gutierrez Mella al correo eugeniogutierrez@sanjoaquin.cl  

fono 228108314 o Priscila Leiva priscilaleiva@sanjoaquin.cl

 

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl, CON COPIA A paulinaalveal@sanjoaquin.cl

 

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda
Razón Social EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA
R.U.T. 79.816.200-4
Sucursal Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro3MesServicio de Fotocopiado Para Las Dependencias de la Municipalidad de San Joaquín según bases administrativas y EETT adjuntas a la presente licitaciónProp 1 Arriendo equipos actuales. $ 1.289.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.868.740 $ 3.868.739
Total Neto $ 3.868.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 735.061
TOTAL OC $ 4.603.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.